HIS於2026年6月12日發佈了其下一個中期經營計劃(2027至2030年度),目標是將總取扱額提升至1兆日圓,並計劃實現營業利潤250億日圓。這次計劃的主題為「BEYOND」,旨在推動旅行業的進一步成長,同時創造新的業務支柱。在記者會上,社長澤田秀太指出,專注於旅行業的風險隨著外部環境的變化而增大,因此需要在公司基礎穩固的情況下創建新業務。
中期經營計劃將業務重新分配為三個領域:核心(Core)、下一核心(Next Core)和成長(Growth)。在核心領域,HIS將專注於提高商業模式的先進性及生產力,以建立堅實的市場地位和收益基礎,相關業務包括針對日本人的旅行業務、海外據點的日本人接待及保險業務。針對日本出境的個人旅行,HIS將利用自家現地據點的優勢,提供旅程中出現的問題的解決方案,以增強與競爭對手的優勢。
在下一核心領域,HIS將重點放在具有高收益增長潛力的業務,包括訪日旅行、海外全球旅行、酒店業務及法人業務。HIS計劃將全球旅行者的接待據點由現有的24個擴展至50個。酒店業務方面,將通過無人化運營和遠端訂房及事務處理,專注於提升顧客服務,並降低固定成本,以實現高利潤率。
成長領域則專注於未來業務的培育和市場開拓,包括飲食、通訊等新業務、人力派遣及金融等領域。HIS計劃將投資額從50億日圓增至100億日圓,並通過集團協作提升旅遊目的地的吸引力。
澤田社長表示,將致力於提升公司的獨特性和利潤率,並強調成果的重要性,目標是集團整體持續實現大幅成長。
在同日的會議中,HIS還公佈了2026年10月期第2季度的合併決算,顯示出收入增長但利潤下降的情況。該季度的收入為1,931億3,200萬日圓,較去年同期增長6.5%。然而,營業利潤下降4.1%至64億4,800萬日圓,經常利潤下降9.9%至61億9,700萬日圓,當期純利潤下降21.0%至30億日圓。這一增收減利的情況主要是由於中東局勢導致的旅遊需求減少和燃油附加費的上升影響。
旅行事業的收入為1,588億8,000萬日圓,增長6.2%,但營業利潤減少15.3%至47億4,700萬日圓。由於中東航班的取消和訂單減少,特別是在春假和黃金周期間,導致了與歐洲、土耳其及埃及相關的旅行計劃的取消。酒店業務受益於訪日需求的增長,收入達到138億6,100萬日圓,增長11.7%,營業利潤增長29.6%至24億8,800萬日圓。
展望未來,HIS因應中東局勢的持續緊張及燃油附加費的高漲,將調整業績預測,將預計收入由4200億日圓下調至3950億日圓,營業利潤也由140億日圓下調至120億日圓。澤田社長強調,將加強對高端客戶群的吸引,並預計下半年的營業利潤增長13.9%。在酒店業務方面,HIS將通過服務差異化和合作房間的擴大來提升客房單價。
HIS的中期經營計劃目標是將總取扱額提升至1兆日圓,並計劃實現營業利潤250億日圓。
HIS第2季度的收入為1,931億3,200萬日圓,增長6.5%,但營業利潤下降4.1%至64億4,800萬日圓。
HIS計劃通過無人化運營和提升顧客服務來削減固定成本,並預計酒店業務的營業利潤將增長16.1%。
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